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UDAPE

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas

UDAPE

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas

Auditoria Interna

2025

Denominación

 

INFORME DE AUDITORÍA: UAI 001/2025. "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE 2024".

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 002/2025. “INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2024 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE UDAPE".

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 003/2025. “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 004/2025. “INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS GESTION 2024”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 005/2025. “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI) DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE) AL 31 DE MARZO DE 2025”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 006/2025. “INFORME DE ACTIVIDADES 1ER SEMESTRE DE 2025 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE UDAPE”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 007/2025. “REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS Y LA CANCELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UDAPE, EN EL PERIODO 1°DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2025”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 008/2025. “INFORME DE CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (PISI) VERSIÓN 2.0 Y DEL PLAN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS DE LA ENTIDAD (PISLEA – UDAPE) VERSIÓN 1 - 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025”.

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2024

Denominación

 

INFORME DE AUDITORÍA: UAI 008/2024. INFORME COMPLEMENTARIO AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (PISI) Y PLAN DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS DE LA ENTIDAD 2017- 2025 (PISLEA – UDAPE) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20241.

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INFORME DE AUDITORIA: UAI N°007/2024.“REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS Y LA CANCELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UDAPE, EN EL PERIODO 1°DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2024.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N°005/2024. RESUMEN EJECUTIVO, RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI)DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE) AL 31 DE MARZO DE 2024.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI Nº 004/2024, RESUMEN EJECUTIVO “INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS” GESTIÓN 2023.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 003/2024. AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 002/2024 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 001/2024. AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE 2023".

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2023

Denominación

 

INFORME DE AUDITORÍA: UAI 004/2022. “VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO CON ALCANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2022”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N°003/2023. AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2022” CONTROL INTERNO .

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2022

Denominación

 

INFORME DE AUDITORÍA: UAI 012/2022.“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES POR EL PERIODO 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N°011/2022. RESUMEN EJECUTIVO. " SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 009/2020 AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO SUSTANTIVO “PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL”, EN LA GESTIÓN 2019.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N° 010/2022. “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2020 AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO SUSTANTIVO “DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES”, EN LAGESTIÓN 2019

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 009/2022 "AUDITORIA OPERATIVA A LA SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”.

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº008/2022, Informe de Actividades 1er Semestre de 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE.

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INFORME DE AUDITORÍA UAI 007/2022. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES Y SU CANCELACIÓN ACADA SERVIDOR PÚBLICO DE UDAPE”, EN LA GESTIÓN 2021.

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INFORME DE AUDITORIA: UAI N°006/2022 “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 007/2021 AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO “REMUNERACIÓN DE PUESTOS” PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS Y LA CANCELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UDAPE, EN LAGESTIÓN 2020.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N°005/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS”, GESTIÓN 2021.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI Nº 004/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2021 “INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 003/2022, CONTROL INTERNO, RESUMEN EJECUTIVO, “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 002/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 – 2020".

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 001/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ,GESTIÓN 2021".

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2021

Denominación

 

INFORME DE AUDITORÍA: UAI 010/2021 RESUMEN EJECUTIVO "SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 007/2020 “AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 009/2021 RESUMEN EJECUTIVO "AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE UDAPE, EN EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021".

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 008/2021 RESUMEN EJECUTIVO "AUDITORÍA ESPECIAL AL RUBRO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020".

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 007/2021 AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO REMUNERACIÓN DE PUESTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS Y LA CANCELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UDAPE, EN LA GESTIÓN 2020.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 006/2021, RESUMEN EJECUTIVO, “INFORME DE COMPLEMENTACIÓN A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020 – REVISIÓN DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTO CORRIENTE”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N° 005/2021, RESUMEN EJECUTIVO “INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS” GESTIÓN 2020.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI Nº 004/2021, RESUMEN EJECUTIVO “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2020 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”.

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 003/2021 RESUMEN EJECUTIVO “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020”. CONTROL INTERNO.

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 002/2021, RESUMEN EJECUTIVO “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020".

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 001/2021, RESUMEN EJECUTIVO “INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2020”.

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2020

Denominación

 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 001/2020, Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2019.

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 002/2020, AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 003/2018, AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2017, CONTROL INTERNO.

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 004/2020, SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2019 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018".

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI N° 005/2020, INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, GESTIÓN 2019.

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 006/2020“SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 005/2018 AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 007/2020 RESUMEN EJECUTIVO “AUDITORÍA OPERATIVA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES” GESTIÓN 2019

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI Nº 008/2020, “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2018 AUDITORIA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS GESTION 2017 Y PERIODO 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018”.

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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N° 009/2020,“AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO SUSTANTIVO “PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL” GESTIÓN 2019.

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INFORME DE AUDITORÍA UAI N° 010/2020 “AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO SUSTANTIVO “DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES” GESTIÓN 2019.

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