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Auditoría Interna

          
   AUDITORÍA INTERNA
2024
INFORME DE AUDITORÍA: UAI008/2024. INFORME COMPLEMENTARIO AL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (PISI) Y PLAN DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS DE LA ENTIDAD 2017 - 2025 (PISLEA - UDAPE) AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
INFORME DE AUDITORÍA:UAI007/2024 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS Y LA CANCELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UDAPE. EN EL PERIODO 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2024
INFORME DE AUDITORIA:UAI 005/2024. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI) DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS UDAPE AL 31 DE MARZO DE 2024
INFORME DE AUDITORIA:UAI 004/2024. INFORME  ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS - GESTIÓN 2023
INFORME DE AUDITORÍA:UAI003/2024. AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 002/2024.INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE UDAPE
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 001/2024.AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
2023  
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 004/2023.VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO CON ALCANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 003/2023.“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2022” CONTROL INTERNO
2022  

INFORME DE AUDITORÍA: UAI 012/2022.“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES POR EL PERIODO 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022”

INFORME DE AUDITORÍA: UAI N°011/2022. RESUMEN EJECUTIVO. " SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 009/2020 AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO SUSTANTIVO “PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL”, EN LA GESTIÓN 2019

INFORME DE AUDITORÍA: UAI N° 010/2022. “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2020 AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO SUSTANTIVO “DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES”, EN LAGESTIÓN 2019

INFORME DE AUDITORÍA: UAI 009/2022 "AUDITORIA OPERATIVA A LA SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIAL AL  31 DE DICIEMBRE DE 2021”

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº008/2022, Informe de Actividades 1er Semestre de 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE.

INFORME DE AUDITORÍA UAI 007/2022.  VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES Y SU CANCELACIÓN ACADA SERVIDOR PÚBLICO DE UDAPE”, EN LA GESTIÓN 2021

INFORME DE AUDITORIA: UAI N°006/2022 “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 007/2021 AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO “REMUNERACIÓN DE PUESTOS” PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS Y LA CANCELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UDAPE, EN LAGESTIÓN 2020

INFORME DE AUDITORÍA: UAI N°005/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS”, GESTIÓN 2021

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INFORME DE AUDITORÍA: U

AI Nº 004/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2021 “INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2020”

INFORME DE AUDITORÍA: UAI 003/2022, CONTROL INTERNO, RESUMEN EJECUTIVO, “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021”
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 002/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 – 2020".

INFORME DE AUDITORÍA: UAI 001/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ,GESTIÓN 2021".

2021
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 010/2021 RESUMEN EJECUTIVO "SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 007/2020 “AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES AL  31 DE DICIEMBRE DE 2019”
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 009/2021 RESUMEN EJECUTIVO "AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE UDAPE, EN EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021"
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 008/2021 RESUMEN EJECUTIVO "AUDITORÍA ESPECIAL AL RUBRO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020".
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 007/2021 AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO REMUNERACIÓN DE PUESTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS Y LA CANCELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UDAPE, EN LA GESTIÓN 2020.
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 006/2021, RESUMEN EJECUTIVO, “INFORME DE COMPLEMENTACIÓN A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020 – REVISIÓN DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTO CORRIENTE”.
INFORME DE AUDITORÍA: UAI N° 005/2021, RESUMEN EJECUTIVO “INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS” GESTIÓN 2020.
INFORME DE AUDITORÍA: UAI Nº 004/2021, RESUMEN EJECUTIVO “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2020 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2019”.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 003/2021 RESUMEN EJECUTIVO “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020”. CONTROL INTERNO.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 002/2021, RESUMEN EJECUTIVO “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020".
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 001/2021, RESUMEN EJECUTIVO “INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2020”.
2020

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 001/2020, Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2019.

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 002/2020, AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 003/2018, AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2017, CONTROL INTERNO 
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 004/2020, SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2019 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2018".
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI N° 005/2020, INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, GESTIÓN 2019.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 006/2020“SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 005/2018 AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017”
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 007/2020 RESUMEN EJECUTIVO “AUDITORÍA OPERATIVA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES” GESTIÓN 2019

INFORME DE AUDITORÍA: UAI  Nº 008/2020, “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2018 AUDITORIA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS GESTION 2017 Y PERIODO 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018”.

INFORME DE AUDITORÍA: UAI N° 009/2020,“AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO SUSTANTIVO “PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL” GESTIÓN 2019

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INFORME DE AUDITORÍA UAI N° 010/2020  “AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO SUSTANTIVO “DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES” GESTIÓN 2019.
2019  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 001/2019, “Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2018”.
INFORME DE AUDITORíA INTERNA“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS”, al 31 de diciembre de 2018.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 003/2019, Informe de Control Interno de la “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS”, por el periodo 2 de enero al 31 de diciembre de 2018.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 004/2019, SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2018 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017”.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 005/2019, "INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS", GESTIÓN 2018.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 006/2019, "AUDITORÍA OPERATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL” DEL 2 DE ENERO 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 007/2019, “Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2019”.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 008/2019, “AUDITORIA OPERATIVA DEL PROCESO INVESTIGACIONES ECONÓMICO SOCIALES”, gestión 2018.
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 009/2019, “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 005/2018 “AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017”.
RESUMEN EJECUTIVO: UAI 010/2019 “AUDITORÍA OPERATIVA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS” DEL 2 DE ENERO 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2019”
RESUMEN EJECUTIVO: UAI N° 011/2019 “AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS GESTIÓN 2018”