AUDITORÍA INTERNA |
2023 |
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 004/2023.VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO CON ALCANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2022 |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 003/2023.“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2022” CONTROL INTERNO |
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2022 |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 012/2022.“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES POR EL PERIODO 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022”
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N°011/2022. RESUMEN EJECUTIVO. " SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 009/2020 AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO SUSTANTIVO “PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL”, EN LA GESTIÓN 2019
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N° 010/2022. “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2020 AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO SUSTANTIVO “DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES”, EN LAGESTIÓN 2019
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 009/2022 "AUDITORIA OPERATIVA A LA SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº008/2022, Informe de Actividades 1er Semestre de 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE.
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INFORME DE AUDITORÍA UAI 007/2022. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES Y SU CANCELACIÓN ACADA SERVIDOR PÚBLICO DE UDAPE”, EN LA GESTIÓN 2021
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INFORME DE AUDITORIA: UAI N°006/2022 “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 007/2021 AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO “REMUNERACIÓN DE PUESTOS” PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS Y LA CANCELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UDAPE, EN LAGESTIÓN 2020
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N°005/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS”, GESTIÓN 2021
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INFORME DE AUDITORÍA: U
AI Nº 004/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2021 “INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 003/2022, CONTROL INTERNO, RESUMEN EJECUTIVO, “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021” |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 002/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 – 2020". |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 001/2022, RESUMEN EJECUTIVO, “INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ,GESTIÓN 2021".
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2021 |
INFORME DE AUDITORÍA: UAI 010/2021 RESUMEN EJECUTIVO "SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 007/2020 “AUDITORIA OPERATIVA AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019” |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 009/2021 RESUMEN EJECUTIVO "AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE UDAPE, EN EL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021" |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 008/2021 RESUMEN EJECUTIVO "AUDITORÍA ESPECIAL AL RUBRO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020". |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 007/2021 AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO REMUNERACIÓN DE PUESTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS Y LA CANCELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UDAPE, EN LA GESTIÓN 2020. |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 006/2021, RESUMEN EJECUTIVO, “INFORME DE COMPLEMENTACIÓN A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020 – REVISIÓN DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTO CORRIENTE”. |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N° 005/2021, RESUMEN EJECUTIVO “INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS” GESTIÓN 2020. |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI Nº 004/2021, RESUMEN EJECUTIVO “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2020 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 003/2021 RESUMEN EJECUTIVO “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2020”. CONTROL INTERNO. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 002/2021, RESUMEN EJECUTIVO “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020". |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 001/2021, RESUMEN EJECUTIVO “INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2020”. |
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2020 |
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 001/2020, Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2019.
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 002/2020, AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI 003/2018, AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2017, CONTROL INTERNO |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 004/2020, SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2019 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018". |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI N° 005/2020, INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, GESTIÓN 2019. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 006/2020“SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 005/2018 AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017” |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI 007/2020 RESUMEN EJECUTIVO “AUDITORÍA OPERATIVA DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES” GESTIÓN 2019 |
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI Nº 008/2020, “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 010/2018 AUDITORIA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS GESTION 2017 Y PERIODO 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018”.
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INFORME DE AUDITORÍA: UAI N° 009/2020,“AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO SUSTANTIVO “PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL” GESTIÓN 2019
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INFORME DE AUDITORÍA UAI N° 010/2020 “AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO SUSTANTIVO “DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES” GESTIÓN 2019. |
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2019 |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 001/2019, “Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2018”. |
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INFORME DE AUDITORíA INTERNA“AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS”, al 31 de diciembre de 2018. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 003/2019, Informe de Control Interno de la “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS”, por el periodo 2 de enero al 31 de diciembre de 2018. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 004/2019, SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2018 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 005/2019, "INFORME ANUAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS", GESTIÓN 2018. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 006/2019, "AUDITORÍA OPERATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL” DEL 2 DE ENERO 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 007/2019, “Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2019”. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 008/2019, “AUDITORIA OPERATIVA DEL PROCESO INVESTIGACIONES ECONÓMICO SOCIALES”, gestión 2018. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 009/2019, “SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 005/2018 “AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”. |
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RESUMEN EJECUTIVO: UAI 010/2019 “AUDITORÍA OPERATIVA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS” DEL 2 DE ENERO 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2019” |
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RESUMEN EJECUTIVO: UAI N° 011/2019 “AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS GESTIÓN 2018” |
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2018 |
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RESUMEN EJECUTIVO - POA GESTIÓN 2018 |
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RESUMEN EJECUTIVO UAI N°002/2018: AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 003/2018, AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2017, CONTROL INTERNO |
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SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 004/2017 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 005/2018, “AUDITORIA OPERATIVA DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA”. |
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INFORME: UAI Nº 006/2018, “SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DE UDAPE AL 30/06/2017. |
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INFORME: UAI Nº 007/2018, “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO” DE UDAPE. |
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INFORME: UAI Nº 009/2018, “AUDITORÍA ESPECIAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS”, GESTIÓN 2017. |
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INFORME UAI Nº 010/2018, “AUDITORIA ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS” GESTIÓN 2017 Y PERIODO 2 DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018 |
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INFORME UAI Nº 011/2018, “SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 003/2017 Y UAI 004 2018 SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016” |
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INFORME UAI Nº 012/2018, “AUDITORÍA OPERATIVA DEL PROCESO ANÁLISIS DE TEMAS DE COYUNTURA A REQUERIMIENTO” DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017” |
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2017 |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 001/2017, “Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE gestión 2016 |
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RESUMEN EJECUTIVO UAI N°002/2017: AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016 |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 003/2017, AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016, CONTROL INTERNO |
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“SEGUIMIENTO AL INFORME UAI 004/2016 “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015” |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 006/2017, “VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJ INST gestión 2016
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 007/2017, “Declaración Jurada de Vienes y Rentas de los Funcionarios de UDAP gestión de 2016" |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 008/2017, “Informe de Seguimiento a POA Anual de la Unidad de Auditoría Interna de UDAPE primer semestre de 2017" |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI Nº 010/2017,“INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO” DE UDAPE
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 013/2017, EVALUACIÓN DEL CICLO DE EGRESOS PERIODO 2 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017” |
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2016 |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 008/2016, “SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA”, GESTIÓN 2014 |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 009/2016, "EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) GESTIÒN 2015". |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 010/2016, "EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS (SP) GESTIÓN 2015". |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 011/2016, “SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES”, PERIODO DE 2 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. |
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: UAI Nº 012/2016, “SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA”, GESTIÓN 2014. |
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